请问这个之中成本会计分录怎么写写?

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求工资发放的时候怎么写分录
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本月的时候计提了工资80000元。。到下个月实际发放工资是72530元。扣社保个人部分是7200元。扣270元。。
请问这个分录是怎么做得呢?
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计提工资时,应按其费用归属区分为:管理费用、销售费用、制造费用等
计提时:借:相关费用(一级科目)——工资80000
& && && && && &贷:应付职工薪酬——应付工资80000
& && && && &借:应付职工薪酬——应付工资80000
& && && && && && &贷:其他应收款或其他应付款—社保个人缴纳款7200&&
& && && && && && && && &应交税费-个人所得税270
& && && && && && && && &银行存款72530
交纳养老保险时
& && && &&&借:相关费用(一级科目)——职工养老保险费(单位承担部份,没有预提)或借预提费用——职工养老保险费(已预提)
& && && && && && &其他应收款或其他应付款—社保个人缴纳款(有特殊情况还要按职员名称分别记账)
& && && && && &贷:银行存款(全额)
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借:计提工资80000 贷:应付职工薪酬80000借:应付职工薪酬80000贷:其他应收款—社保个人缴纳款7200&&贷:应交税费-个人所得税270 贷:银行存款72730
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哦,原来是这样子。。谢谢了!!
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计提工资时,应按其费用归属区分为:管理费用、销售费用、制造费用等
计提时:借:相关费用(一级科目)— ...
谢谢了,明白了。。
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我也学习一下
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路过,学习了!
中国会计网 会计行业门户.“服务中国会计行业,推动行业进步”.请问这个关于工资的会计分录怎么做?_百度知道
请问这个关于工资的会计分录怎么做?
以计提工资60000元,企业应代扣代缴个人所得税6800元,为职工垫付房租2000元企业1月底发放工资
提问者采纳
借:应付职工薪酬-工资
贷:应交税费-应交个调税 6800
其他应付款-房租
这是两个不同的经济业务,怎么可以相互冲减 收入时 借:库存现金  10000   贷:主营业务收入  10000
发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000   贷:库存现金   10000
你只是用收到的货款发放工资而已
希望能帮助到你!
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其他2条回答
借:管理费用——工资 60000
管理费用——福利费-2000
贷:其他应付款
如果是计提:借:生产成本
贷:应付工资如果是发放:借;应付工资
其他应收款
应交税金---w代扣代缴个人所得税
会计分录的相关知识
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培训学校的会计分录怎么写?
该用户从未签到
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大家好,某一培训机构某天的收入是3920元,其中成考辅导3300元,白领学费600元,光碟费20元。但因某些原因,实际只存3000元,,少存了920元。各位师兄师姐,这样怎么写分录?
是不是&&借:存款& &&&3000
& && && && && & 贷:主营业务收入-成考辅导&&3300
& && && && && && && && && && && && && && &&&-白领学费&&600
& && && && && && && && && && && && && && &&&-光碟费& && &20
& && && && &&&那少存的920元应写什么??谢谢!!!
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该用户从未签到
看你们科目设置 ,一般应收账款呗。
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签到天数: 14 天[LV.3]江湖少侠
本帖最后由 拓荒者 于
20:41 编辑
为什么会少存,应该会收回来吧?
如是,先做应收账款过渡吧。可以考虑做以下分录:
借:应收账款&&3920
& && & 贷:主营业务收入-成考辅导&&3300
& && && && && && && && && && && && && & -白领学费&&6009 f8 ]9 W7 L; H' J
& && && && && && && && && && && && && && &&&-光碟费& && &20;
借:银行存款&&3000
& & 贷:应收账款& &3000
借:银行存款& &3000
& &&&贷:应收账款& &3000
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拓荒者 发表于
为什么会少存,应该会收回来吧?
如是,先做应收账款过渡吧。可以考虑做以下分录:
借:应收账款&&3920
前辈,你有教育培训机构的会计科目常用分录吗,有的话麻烦你传一个行不?麻烦你了。邮箱:,谢谢!
中国会计网 会计行业门户.“服务中国会计行业,推动行业进步”.请问这个会计分录对吗?_百度知道
请问这个会计分录对吗?
应付利息3000.00 贷.00 贷.000.00 借.000:财务费用-利息3000.00 贷.000:财务费用-利息3000.00 贷.00 借,3个月还.000,月利3千:短期借款100:应付利息3000! 借.00 借。编制会计还本分录某工厂向银行借了100万:短期借款100:应付利息9000.00 借.00 借:银行存款100:银行存款9000:财务费用-利息3000:应付利息3000.00 贷.00 贷,还利会计分录:银行存款100
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其他13条网友回答:请帮我做会计分录好吗
不好10人回答
认为“好”的网友回答:
回答1:会计分录是根据单位的经济业务来做的。不能做想当然的合并。成本和收入肯定是要分开的!
|四级采纳率26%
回答2:可以的哦,
认为“不好”的网友回答:
回答1:不行!要分开做 应付劳务费 借:管理费用
贷:应付账款
100 对方消费 借:应收账款
贷:主营业务收入
100 最后冲抵 借:应付账款
贷:应收账款
|十八级采纳率75%
回答2:不能 当天 借:库存现金1600
贷:其他应付款——老板1600 第二天把钱交给网通公司 借:管理费用1600
贷:库存现金1600
|十五级采纳率43%
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应该是3个月后还本息,你这样做变成先还本金,为什么还要算利息,后计提和支付利息。会能人感觉你提前支付本金了分录是没问题,但顺序错了
完全正确。
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