谢谢各位 会计分录借贷怎么分的题目

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求会计分录谢谢
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各位前辈们 麻烦问一个问题 我们公司是一个分公司 独立非法人 没有注册资金 分公司是几个人合伙投钱办的 自负盈亏 总公司不投入资金 那合伙人投入的钱是做“实收资本”么 有没有金额限制呢
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我认为应该在短期借款或者是长期借款科目体现。仅供参考!
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还是列在其他应付款中比较合适。
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其他应付款
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太感谢各位高手了 我做“其他应付款”了
中国会计社区官方微信公众号:会计通。会计分录题!!!!帮忙解!!谢谢了!!!
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会计分录题!!!!帮忙解!!谢谢了!!!
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问题:会计分录题!!!!帮忙解!!谢谢了!!!
1.车间用固定资产计提折旧10000元,管理部门用固定资产计提折旧5000元,共计15000元。2.收到A单位前欠贷款20000元,存入银行。3.按规定交纳养路费700元,存入银行。4.其他单位投资转入固定资产机器一台,完全重置价18000元,估计已提折旧5000元,协商作价13000元。5.企业开出支票,支付正在新建仓库的费用40000元。6.出售B产品,贷款140000元,增值税率17%,收到购买方承兑的汇票一张。7.用现金支付厂部零用办公费150元。8.预提本月借款利息200元。9.本月共发生制造费用18000元,予以结转(本企业只生产一种产品)10.计算本月完工入库的甲产品100件实际成本为36000元(尚有部分在产品)11.计算出本月已售产品成本49000元。12.计算出本月已售产品应交纳的消费税20000元。13.计算本月应缴所得税46000元。14.计算出本月应付投资者利润40000元。15.本月计提盈余公积30000元。16.开出支票支付投资者利润40000元。 某公司X月份发生下列经济业务:1、从丙公司购入A材料400kg,单价40元:B材料200kg,单价30元。增值税13740元,贷款、增值税尚未支付,材料已验收入库。2、预付甲公司够买C材料款20000元。3、从本市乙公司购买C材料15000元,增值税进项税2550元。买价及增值税开出支票支付,材料已验收入库。4、通过银行偿还丙公司的货税款。5、收到甲公司发来的C材料160kg及增值税专用发票,其中C材料价款为10000元,增值税1700元,材料已验收入库。6、开出商业承兑汇票一张,购入C材料200kg,单价50元,运杂费800元,增值税1700元,材料尚未验收入库。7、接到银行通知,收到甲公司退回的预付款8300元。8、用现金支付丙公司A、B材料运费1200元,(运费按重量比例分配)9、月未计算A/B/C三种材料的采购成本,并予以结转。10、职工王一出差上海预借差旅费1500元,出纳以现金付讫。11、开出支票预付下季度房屋租金6000元。12、开出支票上交税金10000元。13、收到国家的教育费附加返还款3000元。14、预收X单位购货款80000元,存银行。15、收到X单位赠款10000元存入银行。1.借:管理费用----折旧费5000借:制造费用----折旧费10000 贷:累计折旧150002.借:银行存款20000贷:应收账款----A单位200003.借:管理费用----养路费700贷:银行存款7004.借:固定资产18000贷:累计折旧5000贷:实收资本130005.借:在建工程40000贷:银行存款400006.借:应收票据159600贷:主营业务收入140000贷:应交税金----应交增值税----销项税额196007.借:管理费用----办公费150贷:现金1508.借:财务费用---借款利息200贷:预提费用----借款利息2009.借:生产成本18000贷:制造费用1800010.借:库存商品36000贷:生产成本3600011.借:主营业务成本49000贷:库存商品4900012.借:主营业务税金及附加20000贷:应交税金----消费税2000013.借:所得税46000贷:应交税金----应交所得税4600014.借:利润分配----未分配利润40000贷:应付利润4000015.借:利润分配----计提盈余公积30000贷:盈余公积3000016.借;应付利润40000贷:银行存款40000某公司X月份发生下列经济业务:1. 借:原材料----A材料16000借:原材料----B材料6000借:应交税金----应交增值税----进项税额+6000)*17%贷:应付账款丙公司----257402. 借:预付账款----甲公司20000贷:银行存款200003. 借:原材料----C材料15000借:应交税金----应交增值税----进项税额2550贷:银行存款175504. 借:应付账款----丙公司25740贷:银行存款257405. 借:原材料----C材料10000借:应交税金----应交增值税----进项税额1700贷:预付账款----甲公司117006. 借:物资采购10744借:应交税金----应交增值税----进项税额1756贷:预付票据125007. 借:银行存款8300贷:预付账款----甲公司83008.0)=2 2*400=借:原材料----A材料800借:原材料----B材料400贷:现金12009. A材料800 B材料0C材料=25000借:主营业务成本4+) 贷:原材料----A材料16800 贷:原材料----B材料6400 贷:原材料----C材料2500010. 借:其他应收款----王一1500贷:现金150011. 借:预提费用----房屋租金6000贷:银行存款600012. 借:应交税金10000贷:银行存款1000013. 借:银行存款3000贷:主营业务税金及附加300014. 借:银行存款80000贷:预收账款8000015. 借:银行存款10000贷:营业外收入10000 金宇财务 1、借:制造费用 10000 管理费用5000贷:累计折旧150002、借:银行存款 20000 贷:应收帐款200003、借:管理费用 700 贷:银行存款7004、借:固定资产 13000 贷:实收资本130005、借;在建工程40000贷:银行存款400006、借:应收票据163800贷:主营业务收入 140000 应交税金--应交增值税(销项税)23800 xiaojuan
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麻烦哪位帮我做下这道题的会计分录及丁字账,谢谢
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
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&&某企业资产总额为100万元,当发生下列三笔经济业务后:1、向银行借款20万元存入银行;2、用银行存款偿还付款5万元;3、收回应收账款4万元存入银行,其资产总额为?不考虑相关税费&
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网友回答(共3条)展开
借:银行存款 20贷:&短期借款 20借:应付账款5贷:银行存款 5借:银行存款4贷:应收账款4100+20-5=1154万元是资产内部一增一减=0&&
100+20-5=115万其中(3)收回应收账款4万元存入银行,银行存款增加4万应收账款减少4万,银行存款及应收账款都属于资产类,一增一减,相互抵消后没有变化。
匿名网友&&&&
你的分录没错,借入20万资产负债都增,还帐资产负债都减少5万,收回欠款资产有增有减,最后一个对总数没影响所以是1150000
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1下列各项中,不会引起所有者权益总额变化的是(  )。A.接受捐赠B.宣告分配现金股利C.本年度实现净利润D.接受投资者投入资本2下列各项中,不应作为企业资产加以核算和反映的是(  )。A.准备出售的机器设备B.委托加工物资C.经营租出的设备D.待处理财产损溢3由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出称为(  )。A.费用&B.损失&C.负债&D.所有者权益4某企业负债总额为100万元,所有者权益总额为200万元,在收到客户偿还的前欠账款50万元存入银行,并以银行存款20万元偿还短期借款后,该资产总额为(  )万元。A.280&B.300&C.330D.350&
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、甲公司和乙公司同为A公司的子公司。日,甲公司出资26 000万元,取得了乙公司80%的控股权,乙公司所有者权益账面价值为29 000万元。甲公司在合并日“资本公积——股本溢价”科目的余额为3 000万元,盈余公积为400万元。则甲公司冲减资本公积的金额为( )万元。
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借长期股权投资23200资本公积股本溢价2800贷银行存款26000
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借:长期股权投资
资本公积&&&&&&2800
贷:银行存款&&&&
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急问谢谢各位,刚参加会计工作求需要根据这些资料做有关损益表的会计分录(包括结转)
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4月库存物资折现& &-27285.2
5月库存物资折现& &26740.9
主营业务收入& &
主营业务成本& &330344
公司费用& &&&11214.19
水电费& &&&26064
固定折旧费& & 3400
员工工资& &63996
车费& & 1800
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签到天数: 107 天[LV.6]武林高手
借:银行存款(应收账款)
& &贷:主营业务收入
& && && &应交税费--应交增值税
借:主营业务成本
& &贷:库存商品
借:管理费用--公司费用
& && &管理费用--水电费
& && &管理费用--车费
& &贷:库存现金(银行存款)
借:管理费用--工资
& &贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
& & 贷:库存现金(银行存款)
借:管理费用--折旧费
& & 贷:累计折旧
借:主营业务收入
其他业务收入、营业外收入
&&贷:本年利润
借:本年利润
&&贷:主营业务成本
& && &&&管理费用
主营业务成本、其他业务成本、销售费用、财务费用、主营税金及附加
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借:银行存款(应收账款)
& &贷:主营业务收入
& && && &应交税费--应交增值税
借:主营业务成本
& &贷:库存商品
借:管理费用--公司费用
& && &管理费用--水电费
& && &管理费用--车费
& &贷:库存现金(银行存款)
借:管理费用--工资
& &贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
& & 贷:库存现金(银行存款)
借:管理费用--折旧费
& & 贷:累计折旧
借:主营业务收入
&&贷:本年利润
借:本年利润
&&贷:主营业务成本
& && &&&管理费用
仅供参考,欢迎指教
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签到天数: 903 天[LV.10]笑傲江湖
你要先做账。才能做出损益表。你列一堆数字怎么做呢。
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把收入,费用类结转到各自相反的方向
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