请问一下有人知道酒店财务部岗位的账单收集员具体工作是什么吗??好不好?

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合同金额为五万元,但对账单上是的是六万,我司财务人员在对账单上签名了,那金额是按对账单的吗?
合同上标明模具费是五万的,模具费是不用付钱的,是我们比如给他做够了10万的货款,就把模具给到我司的,但现在还没做够10万的货。当时签对账单没留意看他写的模具费与合同上的金额不符合,就签名了,但对账单上没有盖章的,打官司的话,我们胜算如何?他那个对账单上的六万模具费,除了对账单上有财务人员不知情签名了外,没有任何证据了
律师回答地区:广东-东莞咨询电话:帮助网友:3667 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人要看详细的合同约定,是否有合作期限及模具的赠与条件 10:49地区:广东-东莞咨询电话:帮助网友:18047 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人一般以对账单为准,如何应对,要结合其他交易情况分析。 17:27地区:广东-东莞咨询电话:13433***帮助网友:694 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人可以打官司。那你有对方单据盖章不 11:10 11:33华律网用户合同上对方有盖章的地区:广东-东莞咨询电话:13532***帮助网友:836 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人没有盖章的话,可以打官司,建议咨询律师,具体分析 11:17地区:广东-东莞咨询电话:13509***帮助网友:6360 次点赞人数:<span class="s-c666" id="r_ 人应按实际发生的,对账单是笔误。 16:39
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QQ客服:安全认证添加账本该功能上线中,在此之前,请到随手记手机端添加账本。对于每位会计人来说,每月结账是件大事。不但要清查资产、核实债务,而且要对账、结账,不断到最后编制财务会计报告,会计人员的事情一大堆。先忙什么再做什么?如何有计划有条理地进行?会计人每月工作流程梳理,一定对你有协助哦!总账会计工作职责1、担任审核出纳现金及银行存款余额能否账实相符。2、担任现金收支单据的审查。审查单据能否符合相关规定,项目能否填写齐全,数字计算能否正确,大小金额能否相符,有关签名和盖章能否齐全等。3、担任复核仓库实物账务的精确性以及存货盘点表的精确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相分歧。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。4、担任定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容残缺、账物相符。5、担任公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,盲目节约。6、担任公司往来债务债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。7、担任公司日常财务核算,担任公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。8、担任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9、担任编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10、担任整理会计材料。对会计材料及有关经济材料,应按月进行整理,装订,做到单据残缺、凭证整洁、美观、易查。11、监督月末、年末存货的盘点工作。12、担任指点及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。日常工作审核采购或各部门报销的原始凭证----复核出纳填制触及收付款的记账凭证----填制未触及收付款的记账凭证----登账(或电脑审核及过账)----查核科目汇总试算平衡。月末工作1对账工作(1)账证核对:是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。(2)账账核对:是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。(3)账实核对:是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对普通有四个方面:现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调理表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。2关账工作:(普通情况如下)(1)结转各项营业成本(工业触及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;(2)计提营业中的触及的各项税金;(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);(4)计提有形资产累计摊销(按部门分摊费用);(5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用);(6)触及的各项预提费用(按部门分列费用);(7)调整盘盈盘亏的账务处理;(8)有关损益结转(支出、成本、费用结转入本年利润)。(9)年末将本年利润期末余额结转到利润分配—未分配利润中。3编制报表(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);(2)编制会计报表:资产负债表与利润表;4纳税申报(1)工夫:在次月1日到15日内进行上月的纳税申报;(2)材料:基本信息情况表;增值税申报表(分普通纳税人与小规模纳税人类别,普通纳税人触及销项与进项的附表);城市维护建设税、地方教育费附加、个人所得税代扣代缴等申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他材料。(3)申报方式:次要两种,手工(税务大厅申报)和电子申报。(4)电子申报流程:核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。5整理归档材料(1)打印整理会计凭证、装订凭证;(2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表;(3)装订增值税发票进项抵扣联;(4)银行对账单等其他材料。本文来源:每日会计实操。
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