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为兴趣而生,贴吧更懂你。或求会计大神帮忙做分录~~~谢谢!!!-夕阳问答网 & 求会计大神帮忙做分录~~~谢谢!!!信息问题求会计大神帮忙做分录~~~谢谢!!!-夕阳问答网发起者:例3、根据下列某公司10月份发生的经济业务编制会计分录。 (1)企业购入机器一台,买价55000元,运杂费1000元,全部款项以银行存款支付,机器等待安装。 (2)安装上述机器,耗用材料1200元,应付工资费用2500元。安装完毕,交付使用。 (3)企业从银行取得借款50000元,期限3个月,所得借款存入银行。 (4)仓库发出材料一批,共计60500元,其中,产品生产耗用58000元,车间一般消耗1700元,行政管理部门耗用800元。
(5)以银行存款向某公司预付购买材料的货款17600元。 (6)行政管理部门以现金购买办公用品一批,价值280元。 (7)用银行存款支付本月电费8000元,其中,车间照明3000元,行政管理部门照明耗用5000元。 (8)计提本月固定资产折旧,其中,生产车间用固定资产1600元,行政管理部门用固定资产1200元,共计2800元。 (9)向预付货款的某公司发出产品500件,单价80元。增值税率为17%。 (10)结算本月应付职工薪酬。其中,生产工人薪酬6000元,车间管理人员薪酬500元,行政管理人员薪酬700元。 (11)月末,结转本月发生的制造费用。 (12)月初在产品成本2俯袱碘惶鄢耗碉同冬括200元,月末在产品1800元,计算并结转本月完工入库的产成品成本 (13)出售产品,货款250000元,增值税率17%,收到一张商业汇票。 (14)计算出本月应交营业税1000元。 (15)结转本月已销产品的总成本50000元 (16)以银行存款捐助希望小学8000元。 (17)将损益类账户结转到“本年利润”账户。 (18)按利润总额的25%计算应交所得税。 (19)将“所得税费用”转入“本年利润”。 (20)将“本年利润”结转到“利润分配”账户。 要求:根据上述经济业务编制会计分录。满意回答(1)题目未明确相关条件,因此不考虑增值税:
俯袱碘惶鄢耗碉同冬括
借:在建工程 56000
贷:银行存款 56000(2)借:在建工程 3700
贷:原材料 1200
应付职工薪酬 2500
借:固定资产 59700
贷:在建工程 59700(3)借:银行存款 50000
贷:短期借款 50000(4)借:生产成本 58000
制造费用 1700
管理费用 800
贷:原材料 60500(5)借:预付账款 17600
贷:银行存款 17600(6)借:管理费用 280
贷:库存现金 280(7)借:制造费用 3000
管理费用 5000
贷:银行存款 8000(8)借:制造费用 1600
管理费用 1200
贷:累计折旧 2800(9)借:预收账款 46800
贷:主营业务收入 40000
应交税费-应交增值税(销项税额) 6800(10)借:生成成本 6000
制造费用 500
管理费用 700
贷:应付职工薪酬 7200(11)借:生成成本 6800
贷:制造费用 6800(12)完工成本=月初在产品成本+本月新增生产成本-月末在产品成本=71200
借:库存商品 71200
贷:生产成本 71200(13)借:应收票据 292500
贷:主营业务收入 250000
应交税费-应交增值税(销项税额) 42500(14)借:营业税金及附加 1000
贷:应交税费-应交营业税 1000(15)借:主营业务成本 50000
贷:库存商品 50000(16)借:营业外支出 8000
贷:银行存款 8000(17)借:本年利润 66980
贷:主营业务成本 50000
营业税金及附加 1000
管理费用 7980
营业外支出 8000
借:主营业务收入 290000
贷:本年利润 290000(18)借:所得税费用 55755
贷:应交税费-应交所得税 55755(19)借:本年利润 55755
贷:所得税费用 55755(20)借:本年利润 167265
贷:利润分配-未分配利润 167265...相关信息& & & & & 其他回答(1)企业购入机器一台,买价55000元,运杂费1000元,全部款项以银行存款支付,机器等待安装。 借:在建工程
贷:银行存款
56000(2)安装上述机器,耗用材料1200元,应付工资费用2500元。安装完毕,交付使用。 借:在建工程 3700.
贷:原材料
应付职工薪酬
2500借:固定资产 58500
贷:在建工程
58500(3)企业从银行取得借款50000元,期限3个月,所得借款存入银行。 借:银行存款
贷:短期借款
50000(4)仓库发出材料一批,共计60500元,其中,产品生产耗用58000元,车间一般消耗1700元,行政管理部门耗用800元。 借:生产成材
贷:原材料
50500(5)以银行存款向某公司预付购买材料的货款17600元。借:预付账款
贷:银行存款
17600 (6)行政管理部门以现金购买办公用品一批,价值280元。 借:管理费用
贷:库存现金
280(7)用银行存款支付本月电费8000元,其中,车间照明3000元,行政管理部门照明耗用5000元。 借:制造费用
贷:银行存款
8000(8)计提本月固定资产折旧,其中,生产车间用固定资产1600元,行政管理部门用固定资产1200元,共计2800元。 借:制造费用
16俯袱碘惶鄢耗碉同冬括00
贷:累计折旧
2800(9)向预付货款的某公司发出产品500件,单价80元。增值税率为17%。 借:预收账款
贷:主营业务收入
500*40=20000
应交税费--应交增值税(销项税额)3400(10)结算本月应付职工薪酬。其中,生产工人薪酬6000元,车间管理人员薪酬500元,行政管理人员薪酬700元。 借:生产成本
制造费用 500
贷:应付职工薪酬
7200(11)月末,结转本月发生的制造费用。借:生产成本6800
贷:制造费用 00+500=6800(12)月初在产品成本2200元,月末在产品1800元,计算并结转本月完工入库的产成品成本 本月完工入库的产成品成本=2200+()-借:库存商品 --完工产品
贷:生产成本
库存商品--半成品
(13)出售产品,货款250000元,增值税率17%,收到一张商业汇票。 借:应收票据
250000*(1+17%)=292500
贷:主营业务收入 250000
应交税费--应交增值税(销项税额) 42500(14)计算出本月应交营业税1000元。 借:营业税金及附加
贷:应交税费--应交营业税
1000(15)结转本月已销产品的总成本50000元 借:主营业务成本 ......回答时间:[](1)企业购入机器一台,买价55000元,运杂费1000元,全部款项以银行存款支付,机器等待安装。
借:在建工程
贷:银行存款
56000  (2)安装上述机器,耗用材料1200元,应付工资费用2500元。安装完毕,交付使用。
借:在建工程
贷:原材料
应付职工薪酬
借:固定资产
贷:在建工程
59700  (3)企业从银行取得借款50000元,期限3个月,所得借款存入银行。
借:银行存款
贷:短期借款
50000  (4)仓库发出材料一批,共计60500元,其中,产品生产耗用58000元,车间一般消耗1700元,行政管理部门耗用800元。   
借:生成成本
贷:原材料
60500  (5)以银行存款向某公司预付购买材料的货款17600元。
借: 预付账款
贷:银行存款
17600  (6)行政管理部门以现金购买办公用品一批,价值280元。
借:管理费用 280
贷:库存现金
280  (7)用银行存款支付本月电费8000元,其中,车间照明3000元,行政管理部门照明耗用5000元。
借:制造费用
贷:银行存款
(8)计提本月固定资产折旧,其中,生产车间用固定资产1600元,行政管理部门用固定资产1200元,共计2800元。
借:制造费用
贷:累计折旧
2800   (9)向预付货款的某公司发出产品500件,单价80元。增值税率为17%。
借:预收账款
贷:主营业务收入
应缴税费-应交增值税(销项税)
6800  (10)结算本月应付职工薪酬。其中,生产工人薪酬6000元,车间管理人员薪酬500元,行政管理人员薪酬700元。
借:生产成本
贷:应付职......回答时间:[]这些你看看书不就会了么,书上都有例子的回答时间:[]Copyright & 2016今日新帖:27 在线学员:4138
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2014年8月,甲娱乐业公司本月的营业收入为1 000 000元,适用的营业税率为5%,城市维护建设税率为7%,教育费附加税率3%。9月,甲公司通过银行转账的方式缴纳了8月份的营业税、城市维护建设税和教育费附加。不考虑其他税费。下列说法正确的有( )。A、应交营业税为55 000 元B、应交城市维护建设税为3 500 元C、应交教育费附加为1 500 元D、计入营业税金及附加借方的金额为50 000元
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营业税是%=50000城市维护建设税为= 500 元教育费附加为 500 元计入营业税金及附加借方的金额=+元
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回复#1楼zzd_1990的帖子谢谢!
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