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溧水采蓝莓作文 400字-500字--记事作文
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溧水采蓝莓 500字
超市里,商场里,都有蓝莓系列的的产品,如蓝莓酸奶、蓝莓果汁、蓝莓果酱等等,可蓝莓的“真面目”我可一次都没有见过,更别说尝过蓝莓了。这几天,我就去了溧水蓝莓基地,去看看蓝莓是什么样子。到了溧水才知道,现实中的蓝莓和我想象中的蓝莓大不相同,我想象中的蓝莓树很高,上面挂满了小小的蓝莓。可我看到的蓝莓树很矮,还没有高出我的肩膀。树上硕果累累,一串串挂在枝头的蓝莓确实惹人怜爱。再仔细瞧一瞧,蓝色的小果子上附了一层薄薄的果霜,宛如一位披着婚纱的待嫁新娘。蓝莓也有青色和粉红色的,不过这些都是没有熟的。我来到一颗比较矮的蓝莓树前,开始采摘蓝莓。我轻轻地从树上摘下一颗蓝莓,放在嘴里细细的品尝蓝莓的滋味,啊!真好吃,刚咬一小口,酸酸甜甜的汁水就溢出来了,吃了还想吃,让人回味无穷。我在这棵树上摘了许多颗,很快就装满了半个篮子。我对树上那些粉红色的果子十分好奇,便摘下一颗尝尝。好酸啊,我连忙把嘴里的吐了出来。于是,我便把我篮子里粉红色的蓝莓都挑了出来,只摘那些蓝色和紫色的蓝莓。这次的采蓝莓活动很快就过去了,可是蓝莓那小巧玲珑的样子和那酸酸甜甜的味道我会永远记住。
溧水采蓝莓 400字-500字
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& 游溧水天生桥·胭脂河
游溧水天生桥·胭脂河
暑假里,我和父母去溧水天生桥公园游玩。
进了大门,我就被这幅美丽的山水迷住了。在工作人员指导下我们来
到渡口上了游船。
船驶在胭脂河面上,细细观察河水,水是红的。上面一层是清水,下
面一层是朱红色的,十分的奇怪。用手去搅,啊,真凉爽!河水十分浑
浊,时而冒出一些小鱼泡,时而静的像死水一般。河岸有许多岩洞,小的
有足球那么大,大的能容下几个人。其实,胭脂河水红的谜底就在它的河
底。岩石表面呈红色,给人一种错觉使人认为河水是红的。
船开到天生桥下,天生桥是当年开山造河时留下的一块巨大的岩石,
其表面的岩石千奇百怪,形状不一,有的如一把锋利的尖刃,有的如连绵
不绝的山峰峡谷,有的如训练有素的士兵......
胭脂河和天生桥有“小三峡”只称,今日一见,果然名不虚传,河面
宽处几辆车并行,窄处只容一船通过。
天生桥的奇`秀`险,胭脂河的红`浊`凉,在我心中刻画出一幅山水
( 来自于bbs中 )
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最新温泉好像开放了
再要么打打高夫球
小学生吗?
这是简介 把自己的感受加进去 写点多家乡的热爱 赞美自然界的伟大 添添补补就一篇作文了地处南京城郊的天生桥景区,距县城3公里,距禄口国际机场18公里,面积1.1平方公里,胭脂河是明朝朱元璋为沟通江浙漕运而开凿的一条人工运河,南通石臼湖,北连秦淮河,全7.5公里。沿岸奇峰倒挂,怪石高悬,素有“江南小三峡”之美誉。石桥横跨两岸,桥宽9米,长34米,厚9米,桥面高36米,犹如“长虹卧波”。素有“江南小三...
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扫描下载二维码索 引 号: & &16-00019 信息分类: & &财政 / 财政预决算 / 报告
发布机构: & &溧水区财政局 生成日期: & &
生效日期: & & 废止日期: & &
信息名称: & &关于南京市溧水区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
文  号: & & 关 键 词: & &
内容概览: & &
在线链接地址: & &
关于南京市溧水区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
  ──2016年1月13日在南京市溧水区第十五届&  人民代表大会第五次会议上&  溧水区财政局局长 赵定海&  受区人民政府委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年区本级财政预算草案,请代表们审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。&&&  一、2015年财政预算执行情况&  2015年,面对复杂多变的宏观经济形势,在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,区财政工部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,全面贯彻《预算法》等相关法律法规的要求,落实积极的财政政策,坚持依法理财,深入推进财政管理创新,努力构建全面规范、公开透明的财政预算制度,促进经济发展和保障民生建设得到有效落实,全年财政收支预算执行情况良好,完成了区人大确定的各项财政预算任务。&  (一)财政预算执行情况&  1、2015年,全区公共财政预算收入完成46.4亿元,较上年增长13%,完成年度调整预算的100%,税收占比81.6%(详见附表一);按现行体制结算,财力为63.74亿元(其中:上年结余结转5.26亿,当年专项转移支付13.72亿元)。&  全区公共财政预算支出56.66亿元,完成年度调整预算的108.3%,增长23.44%(详见附表二);支出增长的主要原因是:上级转移支付专项增加4.4亿元,增长47%;社会保障和就业支出增加1.7亿元,增长32.8%;住房保障支出增加2.9亿元,增长342.1%。结余7.08亿元(其中:专项结转4.93亿元)。&  2、全区政府性基金收入完成71.97亿元,完成调整预算的99.95%,增长30.18%;主要是国有土地使用权出让收入完成69.29亿元,增加21.33亿元(其中以往年度补缴入库17.63亿元)。政府性基金支出74.25亿元(含上年结转2.1亿元,上级专项1.65亿元),完成年度调整预算的 101.75%,增长28.06 %(详见附表三)。主要是由于国有土地使用权出让收入增加安排的成本性支出。&  3、全区社会保险基金收入完成19.20亿元,完成年度调整预算的110%。社会保险基金支出13.23亿元,完成年度调整预算的97%(详见附表四)。&  4、全区国有资本经营预算收入完成0.11亿元,完成年度调整预算的100%,支出0.11亿元,完成年度调整预算的100% (详见附表五)。&  2015年区本级、开发区(含柘塘街道)和各街、镇均实现了财政收支平衡。由于财政决算正在编制过程中,上述执行数字,在财政决算汇总编制后,可能还会有些变化,届时再向区人大常委会专题汇报。&  (二)主要工作情况&&  1、加强收入管理,提升依法聚财水平。围绕全年目标,按照“稳定存量、拓展增量、优化结构”的聚财思路强化收入组织。一是紧密跟踪经济环境变化,分析财税工作形势,关注重点行业、产业和企业的运行情况,把握财政收入增减变动趋势。二是加强与国、地税部门和镇、街、开发区的协调配合,凝聚征管合力。三是进一步加强税收属地管理,清理规范税收优惠政策,加大税收稽查力度,确保依法征收、应收尽收。四是从全面清理非税票据入手,着力健全“征缴-入库-使用”三位一体的非税收入管理机制,完善征缴监督功能,提高征管质量,保持收入平稳增长。&  2、突出转型升级,增强经济发展后劲。面对经济下行压力,加大对创新型经济重点领域的支持力度。一是积极争取上级财政转型升级专项补助1.64亿元,进一步夯实我区经济发展基础。二是拨付区级人才引进、工业企业转型升级、新三板”挂牌、新能源汽车推广、促进现代服务业发展等重点领域扶持资金1.13亿元;出台区级产业人才集聚奖励政策;设立小微企业应急互助基金等,进一步引导和促进企业转型升级,做大做强。三是采用PPP合作模式吸引社会资本,加快推进开发区产业新城建设,提升区域竞争力。&  3、增进民生福祉,提升公共服务水平。坚持民生为先,加大社会各项事业投入,促进社会和谐稳定。一是拨付资金 6.92亿元,支持社会保障提质扩面,与主城接轨,提升社会保障整体水平;拨付教育资金10.53亿元,除人员工资外,重点支持实施教育布局五年提升计划,用于和凤镇中心小学和开发区实验学校异地新建、学前教育“三项工程”、高中基建债务化解和信息化建设等,提升各类教育发展水平。二是拨付医疗卫生资金2.55亿元,重点支持推进区级公立医院改革,提高新农合财政补助等,优化公共卫生服务;三是拨付其他社会事业和公共安全资金5.82亿元,重点用于发展文化、体育、科技、人口和计生等社会事业,健全社会治安立体防控体系,建设和谐平安溧水。&  4、强化支农惠农,促进农村协调发展。加大“三农”投入,进一步推进社会主义新农村建设。一是投入资金2.48亿元,加强农村水利基础设施建设,对水利工程设施管护实行全覆盖。二是投入资金2.87亿元,支持农业综合开发,发展特色规模设施农业和相关产业,扶持重点园区建设;建立扶持新型农业经营主体贷款风险补偿基金,加快农业领域创业创新,提升农业现代化水平。三是拨付资金1.5亿元,支持农村综合改革,提升村(居)事务保障能力,推进农村公共服务运行维护、农村土地确权登记,落实“一事一议”、小农桥、当家塘和美丽乡村示范点建设,进行农村道路提档升级,全面提升农村发展水平。四是通过“一折通”发放农资综合补贴、耕地保护等各项惠农补贴1.61亿元,确保党的惠民政策落到实处。&  5、支持生态建设,改善提升城乡环境。积极推进环境综合整治和生态保护,加快推进新型城镇化建设,助力人居环境改善。一是整合各级财政生态补偿资金 2.25 亿元,对水稻田、水源地、重要湿地和生态公益林等生态红线区实施生态补偿,支持环境监测和污染治理,支持开展覆盖拉网式农村环境综合整治,强化环境保护。二是安排资金2.46亿元,支持城市规划编制、加快白马、东屏、石湫3个重点新市镇建设,支持“再干两百天”专项整治行动,推进城市市容环境长效化管理,提升城市品质。三是多方筹资并借力国资平台投融资运作,全面开展城市道路改扩建工程、数字化城市管理、水务一体化、征地拆迁、保障性住房、美丽乡村等项目建设,推动城乡一体化发展。&  6、推进各项改革,深化财政管理创新。根据中央、省、市深化财税体制改革精神,积极稳妥地推进财政改革,强化财政管理监督。一是完善全口径预算管理体系。完整编制公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,主动接受人大监督。二是强化预算执行。加快预算支出进度,严格控制财政一般性支出,今年“三公经费”支出较上年同比下降10%。三是稳步推进财政预决算信息公开。除涉密部门外,区级55个政府一级预算单位2015年部门预算(包括“三公经费”预算)以及10个试点单位2014年决算向社会公开。四是完善专项资金管理。推行专项资金使用全过程承诺制,建立专项资金清单,强化绩效管理,提高财政资金使用效益。五是推进国库集中支付改革。全面撤销基本户,减少实拨资金,扩大财政直接支付范围,提高财政直接支付比率。六是加强政府债务管理。按照源头控制、扎口管理、动态监控要求管理政府性债务,开展全区政府性债务清理甄别置换工作。七是加强政府采购管理。制定我区政府购买公共服务目录,规范采购程序和行为。今年政府采购实际支出13.57亿元,节约率为22.62%。八是加强会计管理和财政监督。全年组织会计继续教育12次,培训1800余人次;对农村环境整治等14个重点项目开展监督检查,规范资金管理和使用。九是稳步推进国资管理改革。至年底,区国有企业基本完成退出设计、施工、监理等八大领域,7家国有企业已退出传统工商业领域;主攻利率低、期限长的国家政策性金融机构贷款,年内已完成重点基础设施等建设投资约110亿元;组建并运行区国有资产资源交易中心,规范国有资产资源处置及交易行为,确保国有资产资源保值增值。&  各位代表,2015年是“十二五”规划的收官之年,各项财政工作顺利完成,标志着不平凡的五年划上圆满句号,使我区财政工作站在更高的发展水平上。回顾五年来财政发展的历程,区财政部门在区委、区政府的正确领导下,有效应对金融危机持续影响等风险挑战,齐心协力、锐意进取,财政工作取得重大突破。一是财政保障实力进一步增强,全区公共财政预算收入由“十一五”末的20.02亿元稳步增长到“十二五”末的46.4亿元,五年年均增长18.3%,为我区经济社会稳定健康发展提供了有力保障。二是财政支出结构进一步优化,财政引导调控职能不断提升,全区公共财政预算支出由“十一五”末的25.98亿元增加到“十二五”末的56.66亿元,年均增长16.9%,其中城乡公共服务支出由2010年的17.67亿元增加到2015年的45.95亿元,占比由68%提高到81.1%。三是财政预算管理日臻完善,全口径预算体系基本建立,财政公开稳步推进,区镇(开发区)财政体制政策进一步完善,专项资金管理更加科学规范,债务规范管理不断加强,国库集中支付、政府采购、绩效管理进一步健全。&  总结五年来财政发展的经验和成绩,离不开历届区委区政府的正确领导,离不开区人大、区政协的有效监督和倾力支持。同时,我们也清醒地认识到,在全区经济长期向好的基本面下,复杂的国际环境和国内矛盾,给我区财政工作带来的困难不容轻视:一是经济发展存在较大下行压力,财政收入在合理区间内保持中高速增长面临严峻挑战;二是财力的增长与全区经济社会发展、与人民群众日益增长的物质文化需求不匹配,收支矛盾越来越突出。三是积极稳妥推进改革、创新发挥财政职能,支持经济平稳发展的要求和紧迫性增强,依法理财、科学理财能力有待进一步提升。&  “十三五”时期,是我区重要战略机遇期,也是现代财政制度建立的关键冲刺期,面对诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战,区财政部门将紧紧围绕区委、区政府制定的“十三五”规划,紧盯“迈上新台阶、建设新溧水”总目标,按照“四个全面”的战略布局,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领“十三五”各项财政工作,不断改革创新,加强财源税源培育、优化预算支出结构、聚焦财政投入重点、深化财政管理改革、提升财政预算绩效,加快形成适应和引领新常态的财政体制机制和发展方式,建立现代财政制度。&  二、2016年区本级财政预算(草案)&  2016年是“十三五”规划的开局之年,也是加快推进完成重点财税体制改革任务的关键之年。全区财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以五大发展理念为指导,按照区委、区政府决策部署,主动适应新常态,坚持稳中求进,改革创新,继续实施积极的财政政策;优化财政支出结构,盘活资金存量,用好增量,严控行政成本,创新投入机制,促进经济发展方式加快转变,完善基本公共服务体系;深化财税体制改革,加强预算执行管理,提升预算管理绩效,更好地促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。&  (一)公共财政预算&  综合考虑经济新常态的运行趋势和我区实际情况,结合我区2016年社会经济发展目标等因素,按照“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则,编制2016年公共财政收支预算。由于区划调整,将永阳街道、开发区(含柘塘街道)2016年公共财政收支预算一并汇报如下:&  1、收入预算(详见附表六)&  全区公共财政预算收入增长10.5%,绝对额51.27亿元。其中:国税7.8亿元,增长20%;地税35.06亿元,增长12%;其他各项收入8.41亿元。税占比83.6%。&  区本级收入安排为6.86亿元,永阳街道安排14.8亿元,开发区(含柘塘街道)安排17.35亿元,六镇安排12.26亿元。&  2、可用财力&  按照以上收入计划和现行财政体制测算,2016年全区财力49.77亿元,区本级财力为27.71亿元,永阳街道财力4.12亿元,开发区(含柘塘街道)财力为9.77亿元,六镇财力为8.17亿元。&  3、支出预算(详见附表七)&  ①区本级支出预算&  2016年,区本级公共财政预算支出为27.71亿元,其中一般公共服务支出2.77亿元,公共安全支出2.32亿元,教育支出7.3亿元,科学技术支出0.15亿元,文化体育与传媒支出0.51亿元,社会保障和就业支出4.69亿元,医疗卫生与计划生育支出2.61亿元,节能环保支出0.18亿元,城乡社区支出2.67亿元,农林水支出1.35亿元,交通运输支出0.36亿元,资源勘探信息等支出0.26亿元,商业服务业等支出0.29亿元,金融支出0.04亿元,援助其他地区支出0.13亿元,国土海洋气象等支出0.72亿元,预备费0.5亿元,国债还本付息支出0.6亿元,其他支出0.26亿元。&  ②永阳街道支出预算为4.12亿元。其中:一般公共服务支出0.22亿元,公共安全支出0.04亿元,教育支出0.66亿元,科学技术支出0.1亿元,文化体育与传媒支出0.01亿元,社会保障和就业支出0.25亿元,医疗卫生与计划生育支出0.08亿元,节能环保支出0.15亿元,城乡社区支出0.41亿元,农林水支出0.77亿元,资源勘探信息等支出0.22亿元,住房保障支出0.64亿元,商业服务业等支出0.42亿元,预备费0.1亿元,其他支出0.05亿元。&  ③开发区(含柘塘街道)支出预算为9.77亿元。其中:一般公共服务支出0.20亿元,教育支出0.65亿元,科学技术支出0.5亿元,社会保障和就业支出0.22亿元,医疗卫生与计划生育支出0.03亿元,节能环保支出0.2亿元,城乡社区支出6.87亿元,农林水支出0.5亿元,资源勘探信息等支出0.4亿元,预备费0.2亿元。&  (二)区本级政府性基金预算(详见附表八)&  2016年,政府性基金收入预算60.74亿元,主要是:国有土地使用权出让收入59亿元,国有土地收益基金收入1.4亿元。政府性基金支出预算60.74亿元,主要用于征地和补偿拆迁支出、被征地农民社会保障支出,土地开发支出等。&  (三)区本级社会保险基金预算(详见附表九)&  2016年,社会保险基金预算为19.42亿元,其中:保险费收入17.64亿元,利息收入 0.1亿元,财政补贴收入 1.58亿元,转移收入0.1亿元;社会保险基金支出预算15.80亿元,其中:社会保险待遇支出15.57亿元,其他支出0.23亿元;当年收支结余3.62亿元。&  (四)区本级国有资本经营预算(详见附表十)&  2016年,国有资本经营预算收入0.67亿元,其中:收入包括昱达集团上交利润420万元,清源水务集团上交300万元,飞燕活塞环股权转让收入5000万元,银达医药股权转让1000万元。支出预算安排0.67亿元,主要安排企业改制遗留问题和转型升级奖励资金。&  (五)区本级支出预算具体安排情况&&  以科学发展为主旨,以加快转型发展为核心,围绕落实区委、区政府发展战略和工作重点,坚持依法理财,进一步深化财政管理改革,完善政府预算编制体系。贯彻落实厉行节约有关规定,严控“三公”经费、会议费等一般性支出,降低行政运行成本;盘活存量资金,优化支出结构,聚焦重点,完善预算分配机制,创新财政支持方式,发挥财政政策在稳增长、调结构、促改革、惠民生中的积极作用;推进预算绩效管理,积极稳妥地推进预决算公开,不断提高预算管理科学化、精细化水平。&  1、区本级部门预算&&  部门预算实行零基预算和综合预算,区本级57个一级预算部门(单位)安排预算资金17.94亿元。 &  2、区本级经常性保障支出预算&  2016年区本级经常性保障支出贯彻落实上级各项工作要求,重点保障各项涉及民生的惠民惠农政策落实,着力提升公共服务水平。按相关政策标准测算,安排支出5.32亿元。具体是:&  (1)社会保障方面共安排3.49亿元,主要用于城乡居民养老保险、城乡低保、社会救助、社区服务、70周岁以上非财政及社会保险基金供养的老年居民增发一次性养老补贴等各类社会保障政策的落实。&  (2)公共卫生方面共安排1.17亿元,主要安排区公立医院改革补偿2000万元,基层医疗机构运营补助4000万元,新型农村合作医疗筹资区级配套4220万元,区级医院专项及惠民医院补贴等1511万元。&  (3)农村公共服务及涉农补贴共安排0.66亿元,主要用于农村公共服务运行维护396万元,村保障员工资506万元,农业保险配套662万元,农机作业补贴配套200万元以及村级组织运转4798万元。&  3、区本级专项资金预算&  2016年区本级专项资金预算围绕区委、区政府中心工作,突出优化整合,共安排1.96亿元,具体安排情况是:&  (1)科技创新及产业转型&  2016年公共财政预算安排0.5亿元,主要项目为:&  ①企业转型创新专项安排0.12亿元,主要用于对创业创新、转型升级进行奖励。&  ②321人才专项安排0.24亿元,主要用于科技创业人才及高端团队引进、各项补贴政策兑付及省双创人才补助等。&  ③金融发展专项安排0.04亿元,主要用于支持“新三板”企业挂牌。&  ④文化事业发展专项安排0.1亿元,主要用于全区文化事业发展、精神文明建设和文化建设活动等。&  (2)城乡发展一体化&  2016年预算安排1.24亿元,主要项目为:&  ①农业发展专项安排0.28亿元,主要用于:“一事一议”奖补620万元,村级保障能力提升350万元,新型农业经营主体贷款风险补偿基金500万元,村(社区)综合服务能力建设500万元,村居重点项目建设补助400万元,薄弱村补助400万元。&  ②城市管理与环境保护专项安排0.96亿元,主要用于:新市镇建设及市容长效管理700万元,物业管理体制改革1000万元,政府购买保洁服务安排3920万元,城乡客运一体化补助1000万元,垃圾转运场经费1000万元,公安局业务技术楼人防工程建设2000万元。&  (3)社会事业与社会管理&  2016年公共财政预算安排0.22亿元,主要项目为:&  ①医疗卫生专项安排0.2亿元,主要用于:区人民医院现代化建设贴息1000万元,区中医院新址建设贴息1000万元。&  ②政法维稳专项安排0.02亿元。&  另外,安排征管经费1亿元,其他支出0.26亿元,援疆、援藏、援青等对口支援支出0.12亿元,地方债还本付息0.61亿元,安排预备费0.5亿元等。&  三、2016年财政重点工作任务&  2016年,全区财政工作将全面贯彻区委、区政府的决策部署,围绕加快建设“强富美高”新溧水目标,坚持以人为本、生态优先、创新驱动、高效集约“四个导向”, 着力支持“五大工程”建设,进一步规范收支,优化配置,创新管理,提高绩效,防范风险,为全区经济持续健康发展与社会和谐稳定做好服务和保障。&  (一)突出收入组织管理,保持财力平稳高质增长&  密切关注宏观经济走势,认真研究国家、省、市重大政策调整,分析政策走向和影响深度,科学合理制定收入预期性目标,及时制定稳定收入应对策略。继续协调好国、地税等部门,发挥信息共享优势,提升征管效率。健全并严格执行财政收入征缴、退库制度,严格按照收入级次管理收入,依法征收,应收尽收。加强对重点行业、企业的跟踪服务,巩固主体财源,培育新兴财源。严格落实国家清费减税政策,减轻企业发展负担,增强企业发展能力,进一步涵养税源,确保财政收入持续健康增长。&  (二)突出宏观调控引导,促进经济转型提质增效&  充分发挥财政政策资金的杠杆作用,在服务地方经济发展上,坚持以经济转型升级为目标,以新型产业化发展为重点,把财政资金和政策向新能源汽车、临空产业、节能环保、生物农业等新兴产业倾斜,加快产业集群发展,突出产业新城建设。进一步完善财政专项资金扶持方式,通过财政贴息、股权投资、以奖代补和基金引导等方式,积极推广应用PPP模式,撬动社会资源共同投入,促进经济平稳健康发展。&&  (三)突出持续改善民生,保障公共服务优质共享&  正确处理好财政增收与改善民生的关系,在加快经济发展、壮大财政实力的同时,更多地反哺于民。持续推进社保扩面提质,推进行政事业单位养老保险制度改革,完善社会保障体系建设;支持实施学前教育“三项工程”,优化教育布局调整,推进基础教育优质均衡发展;支持深化医药卫生体制改革,加快推进新农合与居民医保制度并轨,切实减轻群众就医负担;支持发展文化事业和文化产业,开展竞技体育、群众体育,健全社会治理体系,实施公交都市战略等,让城乡居民共享改革发展成果。&  (四)突出绿色协调发展,打造宜居宜业城乡环境&  坚持绿色发展,统筹整合全区生态补偿资金,不断推动我区生态产业、污染防治、农村环境整治、环境保护能力建设、重点生态建设全面发展。贯彻好各项支农强农政策,完善农村公共服务投入,加强农村水利、农田设施、农村道路等基础设施建设,加快国家现代农业示范区建设,支持新型农业经营主体发展,积极培育农村经济新业态、新模式。加快新市镇建设,加强以新型城镇化为核心的城市道路改扩建工程、保障性住房、美丽乡村建设和水务、公交、燃气等一体化工程,推动城市管理维护改革创新,促进城乡人居环境品质改善。&  (五)突出改革管理创新,加快现代财政制度建立&  以建立现代财政制度为目标,稳步推进各项改革。一是继续深化国有资产管理改革。建立健全全覆盖的国资监管体系,完善法人治理结构,完善国有企业经营业绩考核及薪酬管理;强化国有资产资源处置及交易管理,确保国有资产保值增值;进一步推进国有企业市场化、实体化的运作,实现可持续、科学健康发展。二是继续推进财政综合改革。进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的全口径预算体系;进一步细化财政信息公开,实现部门预算、决算信息公开在区级预算单位“全覆盖”,提高财政预算透明度;完善专项资金管理,探索专项资金市场化、基金化运作方式,加大“以奖代补”分配力度,加强绩效评价和评价结果应用,提高资金使用效益;完善财政转移支付制度,加大一般性转移支付规模和比重,分类推进开发区和各镇、街国库集中制度改革;改进预算控制方式,进行中期财政规划编制试点,探索建立跨年度预算平衡机制;继续推进权责发生制政府综合财务报告编制;规范政府债务管理,严格规范“借、用、还”管理模式,坚持从源头控制政府性债务增长,严控融资成本,调优债务结构,注重资金平衡,强化职责分工,切实防范风险;细化政府购买服务边界,加强政府采购预算管理,完善政府采购配套制度,落实政府购买公共服务;推进法治财政标准化建设,加强干部队伍管理,完善财政和预算单位内部控制制度,构建行之有效的管控财政风险的财政监督体系,保障财政业务稳健、高效运行,实现人员、资金“双安全”。&  各位代表:完成2016年财政预算收支及管理工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,迎难而上,主动作为,积极创新,努力完成全年目标任务,为率先基本实现现代化,加快建设“强富美高”新溧水作出更大的积极贡献!&
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