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1994年全国首批考试的经济师。
预付房租摊销会计分录摊销中,后来来发票:
借:预付账款-待摊费用(房租摊销会计分录)
贷:预付账款-XXXX
借:管理费用或者销售费用-房租攤销会计分录
贷:预付账款-待摊费用(房租摊销会计分录)
之前做的
借:预付账款
贷:银行存款
摊销
借:管理费用
贷:预付房租摊销会计分錄
现在来发票可以抵税怎么做
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挂预付账款也可以啊,等每月发票回来就冲掉就可以了
贷:银行存款/库存现金
烸月发票来的时候直接结转管理费用
本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐
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1976年开始从事会计工作至今自学计算机应用减少会计的重复操作。几十年的会计积淀会计处理帮你忙。
可以计入 应收账款--待摊费用。
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可以通过“预付账款”、“其他应收款”等科目代替收到发票后再计入相应的损益类科目
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可以做 预付账款--房东名 每个月末结转管理费用--房租摊销会计分录摊销
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中级会计师 中级审计师 中级经济师 百度知道行家
按照发票总金额除以6就是每个月应该摊销的费用取得6个月房租摊销会計分录发票时会计分录如下:
每月摊销的会计分录如下:
借:管理费用——房租摊销会计分录费
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