这报销差旅费 会计分录怎么做?

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借:管理费用差旅費 900
一楼借方记入制造费用科目说的对但贷方科目:
1、如果以前借款走帐的话,同一楼说的还得借记现金但应该贷记原来的账务借方科目;
借:制造费用-差旅费 900 
贷:当时入账的借方科目
2、如果没走帐(会计上是不允许这样做的,但有单位仍然这样操作)直接做分录如下:
借:制造费用-差旅费 900
如果没有其他差异,这时库存现金与库存现金账面余额应该是一致的
贷:其他应收款1000
借 制造费用-差旅费 900(因为是車间主任,属于车间管理 人员所以计入制造费用)
贷 其他应收款-李大明 1000
}

编制报销差旅费 会计分录:经理張利出差归来报销差旅费1800元,退回现金200元

}
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如果预借了1200元:

借:其他应收款——张某 1200

管理费用——差旅费 1000

贷:其他应收款——张某 1200

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借:管理费用---差旅费 1000

貸:其他应收款---张经理 1000

贷:其他应收款----张经理 200

 某美发店20*7年1月1日的资产、负债和所有者权益项目如下:
存放银行的款项80000元
从银行介入的短期借款55000元
出纳员保管的现金600元
从银行介入的长期借款60000元
应付甲商店款项25000
库存物料用品32900元
营业用房310000元
汽车223000元
应收客户的劳务费20000元
未交税金16500元
投資者投入的资本410000元
累计留存的利润100000元
请问如何编辑期初试算平衡表?谢谢

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借:管理费用---差旅费 1000

贷:其他应收款----张經理 1000

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管理费用(没注明张某是哪方面的经理一般做管理费用)

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}

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