帮忙写一下会计分录的书写格式

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资料 江淮公司 银行存款日记账余额为160000元。 6月发生几笔业务1 开出转账支票,归还前欠A公司的资料款25000元 2 开出转账支票 用于购买公用品,金额200 ,直接交给办公室使用3 收到转账支票一张计34000元 ,已送交银行,系B公司还来的上月购买本企业产品所欠的贷款。4 收银行通知,支付购入甲资料的贷款50000元和增值税款8500元,资料已检验收入库5 接银行通知,上月委托银行收取的C公司欠本公司的贷款共48000元 ,已受托入账6 银行通知,本市D公司以委托收款方式向本公司收取劳务费1500元,已划款支付(基本生产车间耗用)。7 预售销售产品贷款,收到转账支票一张,计14000元,已送存银行。8 开出现金支票一张,提取现金2000元备用。9 开出转账支票一张,向本市钢铁厂预付采购钢材贷款13000元。10 开出转账支票一张,偿还上月欠E厂的资料款25000元11 开出现金支票一张,提取现金100元备用。12开出现金支票一张,支付职工培训费4000元.
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1&开出转账支票,归还前欠A公司的资料款25000元&借:应付账款-A公司&25000贷:银行存款&250002&开出转账支票&用于购买公用品,金额200&,直接交给办公室使用借:管理费用-办公费&200贷:银行存款&2003&收到转账支票一张计34000元&,已送交银行,系B公司还来的上月购买本企业产品所欠的贷款。借:银行存款&34000贷:应收账款-B公司&340004&收银行通知,支付购入甲资料的贷款50000元和增值税款8500元,资料已检验收入库借:原材料&50000应交税金-应交增值税-进项税金&8500贷:银行存款&585005&接银行通知,上月委托银行收取的C公司欠本公司的贷款共48000元&,已受托入账借:银行存款&48000贷:应收账款-C公司&480006&银行通知,本市D公司以委托收款方式向本公司收取劳务费1500元,已划款支付(基本生产车间耗用)。借:生产成本&-&基本生产成本-基本生产车间&1500贷:银行存款&15007&预售销售产品贷款,收到转账支票一张,计14000元,已送存银行。借:银行存款&14000贷:预收账款&140008&开出现金支票一张,提取现金2000元备用。借:现金&2000贷:银行存款&20009&开出转账支票一张,向本市钢铁厂预付采购钢材贷款13000元。借:预付账款&13000贷:银行存款&1300010&开出转账支票一张,偿还上月欠E厂的资料款25000元借:应付账款&-&E厂&25000贷:银行存款&2500011&开出现金支票一张,提取现金100元备用。借:现金&100贷:银行存款&10012开出现金支票一张,支付职工培训费4000元.借:管理费用-培训费&4000贷:银行存款&400.请各位高手帮个忙
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图片这样叫人怎么看
1.借:应收账款 11000
9000 贷:主营业务收入
2.借:库存现金 4000
贷:应收账款
4.借:库存现金 900
贷:管理费用
都真棒!初学会计,求大神罩
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 ╭══╮ ┌════════════┐╭╯让路║═║安倍全家骨灰车 ║╰⊙═⊙╯ ╰══⊙════⊙══╯我看看能有多少赞?
登录百度帐号3.2014年存货第三章,用自产产品给管理人员发放福利,怎么做会计分录(请动笔写一下分录)
一,【用自产产品给管理人员发放福利,怎么做会计分录】(分录动笔跟着算一下)
用自产产品发给职工作为福利应该视同销售:
1)借:管理费用-职工福利费
&&&&&贷:应付职工薪酬--福利费
2)借:应付职工薪酬--福利费
&&贷:主营业务收入
&&&&&&&&&应交税费---增值税-销项税
3)同时结转成本:
借:主营业务成本
&&&&&&&贷:库存商品
二,【用自产产品给管理人员发放福利费举例】(分录动笔跟着写一下)
我用一批自产产品给管理人员发福利,生产成本80万,市场售价100万,增值税率17%,给管理人员发福利,应计入管理费用,那么计入管理费用的金额是多少?分录怎么做?
首先,视同销售确认增值税,确认收入,即:
③借:应付职工薪酬--福利费&&&&&&100+17=117万
&&①贷:主营业务收入&&&&&&&100万
&&&&&&&&②应交税费--应交增值税(销项)100万x17%=17万
同时,结转成本
借:主营业务成本&&&&80万
&&贷:库存商品&&&&&&&&&80万
将应付职工薪酬,转入管理费用,即
借:管理费用--职工福利费&&&&&&117万
&&贷:应付职工薪酬--福利费&&&117万
三,【用自产产品给管理人员发放福利费单选题】20&3年年末甲公司用自产产品一批作为福利发放给管理人员,该批产品生产时领用的原材料的账面余额为80万元(已经计提的跌价准备为20万元),其中维护生产设备用掉原材料10万元;耗用的直接人工为20万元,其他生产费用5万元,市场售价为100万元,则在决定发放福利时应确认的管理费用为(  )万元。
解析:一步一步来看:
1)20&3年年末甲公司用自产产品一批作为福利发放给管理人员,应视同销售,确认收入,确认销项税,同时结转成本
批产品生产时领用的原材料的账面余额为80万元(已经计提的跌价准备为20万元),其中维护生产设备用掉原材料10万元;耗用的直接人工为20万元,其他生产费用5万元
这段话说明:发放的自产产品成本=(80-20)+10+20+5=95万
市场售价为100万元,应视同销售,确认主营业务收入100万
会计分录:(动笔跟着写一下)
首先,视同销售确认增值税,确认收入,即:
③借:应付职工薪酬--福利费&&&&&&100+17=117万
&&①贷:主营业务收入&&&&&&&100万
&&&&&&&&②应交税费--应交增值税(销项)100万x17%=17万
同时,结转成本
借:主营业务成本&&&&95万
&&贷:库存商品&&&&&&&&&95万
将应付职工薪酬,转入管理费用,即
借:管理费用--职工福利费&&&&&&117万
&&贷:应付职工薪酬--福利费&&&117万
所以,以自产产品发放福利应该按售价确认收入,同时结转成本,所以决定发放福利时计入管理费用的金额=100+100&17%=117(万元)。
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帮忙写一下会计分录,谢谢
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39借库存现金50万贷银行存款50万
40借其他应收款――小明 1万贷银行存款1
41借管理费用 9000借库存现金 1000贷其他应收款――小明1万
采纳率:17%
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12月20日:借:可供出售金融资产-成本
贷:银行存款
1090收股利:借:银行存款
贷:应收股利
60期末计价:借:可供出售金融资产-公允价值变动
贷:公允价值变动损益
公允价值变动的275是怎么得的?
采纳率:81%
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