假如我现在有5万的进项税票登记 太多。我要加上利润开出去5.5的话就要交5000*0.17的税对吗,

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一般纳税人销项及进项均为增值税普通发票如何计算增值税
最近公司老板提出一个很难回答的问题:公司是一般纳税人,如果购进货物收到增值税普通发票,开出去的也是普通发票,该如何计算应交增值税,如果按规定,是不是开出去的发票全额按17%交税。
我有更好的答案
销项税按照收入的17%计算。进项税如果是普通发票,那么就不能价税分离了,全部计入成本。 取得普通发票: 借:库存商品--XX
(价税合计金额)
贷:银行存款 --XX 取得专用发票: 借:库存商品--XXX
应交税费-应缴增值税--进项税额
贷:银行存款--XX
呵呵,其实这问题一点都不难,只要你稍微有税法的基本知识首先你是一般纳税人,开出去的票分普通发票和专用发票。专用发票比较容易理解,就是价款和税金是分开的,一目了然。而普通发票其实他的金额里面也包含了税金,只是没有分开而已,也就是说,你开出去的发票总金额里,已经包含税金了例如:销售收到收入11700,你开专票的时候,就会将1700的税金和10000的收入在税票上显示出来,分开计算的如果是增值税普通发票的话,那上面只有11700,但是你要知道,那是含税价,你的税金=1%)*0.17=17001%)是将你的金额换算成不含税金额,再乘以17%的税率,得到应交税金的
本回答被提问者采纳
不论开出去的是普通发票还是增值税发票都要按17%计算应交增值税,但因你取得的购进货物发票是普通发票,是不能用来抵扣进项税的,所以按开出发票的实际金额交增值税.按你的例子,如取得增值税专用发票:应交增值税=*0.17-*0.17.如取得普通发票,应交增值税=*0.17,要多交增值税*0.17.告诉他这是税法规定,不按照执行将被罚款.
是按照税额全额征收增值税。购进货物取得增值税专用发票的话,发票上的税额可以抵扣增值税。购进货物取得增值税普通发票的话,发票上的税额不能抵扣增值税,但是可以抵扣企业所得税。也许你的老板也是有经过考虑的吧?也许他认为平时的费用总是拿不到发票,那就提高一点业务成本吧?个人猜测,我也学学!
老板的本意可能不在此吧 我理解 他是想少交税,直接叫他购进货物收专用发票,不然,不管你开什么发票,税是跑不了的
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如何算除去要交的税以后的利润
成本价是25.5,销售价是33.5,都是含17%增值税的,现在老板要我算除去我们要交的所有税以后还有多少利润,这怎么算
我有更好的答案
25.5是不含税的,那么他就是成本,如果是含税的,那就是25.5/1.17=21.79这是成本。33.5/1.17=28.63这是不含税收入。那么毛利就是28.63-25.5=3.13
因为你有增值税所以要缴纳城建和教育费附加。你缴纳的增值税销项税是33.5-28.63=4.87
进项税是25.5*0.17=4.34
所以缴纳增值税4.87-4.34=0.53元
缴纳的城建税和教育费附加就是0.53*10%=0.053
因此你的应纳税所得额就是3.13-0.053=3.077
如果税率是25% 则应纳所得税为3.077*25%=0.7693
最后的利润是3.077-0.7 过程就是这样的
我这里的单价都是含税价,可以给说的简单点吗,最好有公式,呵呵
如果是含税的,那就是把成本变成21.79,进项税变成3.71 这样就可以了
采纳率:52%
你需要缴纳增值税1.16元,相应的城建税、教育费附加共计0.12元(未考虑地方教育费附加,城建税税率按7%、教育费附加征收率按3%),这里计算出的税费合计1.28元。由于企业所得税无法确定,因此没考虑。每件商品的利润6.72元
这个只能算个毛利,净利的话要减平时工资房租等等开销和所得税的,(33.5-22.5)除以(1+17%)得到的就是交完增值税后的6.84元,,一般实际还有别的流转税,比如说城税费,教育费附加等都是按增值税额交的。
33.5-25.5-(33.5-25.5)*0.17=6.64 (你所给的都是不含税单价)33.5-25.5-(33.5-25.5)/1.17*0.17=6.837(单价按含税价)
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我有6%的进项发票,公司开出的发票为17%,货物10000元购进,卖出20000元,应交多少税?本人不懂请讲解,感谢!!!!
如果我从其他公司购买进项票,怎么来计算抵扣部分?
我有更好的答案
交你一个最简单的办法:发票上面有一栏是单独的税金,1、把你卖出的发票上税金加起来就是你的销项税。2、再把你购进的发票上面的税金加起来就是你的进项税。销项减去进项就是你要交的税金买发票就问发票上面你能开给我多少税金就可以了
采纳率:52%
晕 我猜吧应该都是含税价的话应交增值税=2万/1.17*0.17-*0.06=(自己算)
不好意思啊大哥,你写的2万/1.17是什么意思?
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发票与税票,求解释!!!收藏
前天在姜堰买了个6P,当时问有没有发票或者税票,营业员说会计下班了,等第二天电话通知,然后第二天下班的时候我去问他们有没有,因为前天接待的营业员正好换班了,所以就跟当时的上班人员解释了一下,然后他们让我把开的红单子给他们上去拿给会计,然后我给他们了,之后营业员下来问我是开发票还是税票,我一开始也不知道两者是不一样的,后来我就想肯定有猫腻,然后我就说开税票,然后店长就过来了,说你是回去报税还是怎么滴,我说就开我个人的,结果拿来的是发票,也就是只能证明你在他们店购买过该产品,然后我说怎么不是税票,营业员说如果要开税票的话他们就得倒贴我200块钱,说问我当时买的时候怎么没说要开税票,我说那你们不都应该缴税的吗,这样算不算漏税啊,另外一个年级轻的就说这怎么叫做漏税呢,然后看了一下票据的价格,说了句6P这么便宜啊,我想说便宜你怎么不买,便宜怎么不是按斤卖,说什么当时说要税票的话就不止这个价格了,我想说你到餐厅吃饭你会问人家你们提供筷子吗?真不知道自己买的是水货还是什么,哎!
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只是卖手机的 为了偷税漏税。。。好像手机店都这样卖的。,。。。。
应该要!不给你打举报他们!
点亮12星座印记,
我在网上买手机全都有税票的。
点亮12星座印记,
这样就可以帮他们节约你手机17%增值税,21%的企业所得税,还有地方税等等好多大洋
开票给你就不是这个价了
绝对税票齐全
开个人名字的不可以开增值税专用发票,只能开普通发票,如果你把购买人换成你上班的单位,把单位税务登记号报给他们可以开增值税票回去抵扣报销,当然手机所有人也会变成公司
这卖东西的我也是醉了,发票就是税票,发票分增值税普通发票、增值税专用发票和专业发票,销售给个人只可以开增值税普通发票,销售方都要交17的税。他嘴中的那个发票其实就不是发票,只是个收据,证明你在他那儿买的手机而已。
所谓的你说的增值税票缴税的是增值的部分,如果他手机进价5000,厂家会给他一个的票,他6288卖给客户,如果开票,虽然开票金额是,但是他要交的税只是增值的部分1288元*0.17的也就差不多200元明白吗,不是不开税票好像就能少约1050,没有这么多的
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