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求助这题怎么做?
二氟化氙和六氟化氙为人工制备的氟化物,用两份相同质量的二氟化氙和六氟化氙混合物进行如下实验。一份用水处理得到气体A和溶液B,A的体积为56.7毫升【标准状况,下同】其中含氧气22.7毫升,余下的为氙气。B中的三氧化氙能氧化0.1摩每升的亚铁离子30毫升。另一份用KI溶液处理,生成的碘用0.2摩每升的硫代硫酸钠滴定,用去35毫升。求混合物中二氟化氙和六氟化氙各自的物质的量。
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[求助]请问这道题目怎么做?
爱在深秋的我楼主
在习题集143页中第3题怎么做?甲企业和乙企业为增值睡一般纳税人,2006年2月甲企业委托乙企业加工酒精,合同规定,乙企业负责购进材料,与甲企业按购进价结算,另收手续费。为此,乙企业从农民手中收购粮食,收购凭证上注明收购价90000元,支付运费5000元,并取得税务机关认定的运输企业开具的运输发票,本月加工完毕,乙企业开具了增值税发票,注明收取加工费(不含税)8000元,请问乙企业要交的增值税?
甲委托乙加工,但由乙购进原材料,那么明显不是委托加工了按乙自制去算就可以了
闲人观月2楼
--不用交好像有留底
&& 楼上的解答偶认为不对。 && 委托加工业务必须是由委托方提供原材料,受托方仅提供辅助材料并收取加工费。本题中委托方并未提供原材料,而是由受托方自行购进,虽然开具的增值税专用发票中未含材料价款,但对受托方来讲应做为自产产品对外出售来计算增值税。&& 进项税额=00*7%=12050&& 销项税额因销售自产货物的价格未明确,应按组价来计算:&& 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)*(1+成本利润率)&&&&&&&&&& =[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]*(1+10%)=100045,&& 销项税额=%=17007.65。&& 综上:受托企业应缴增值税=50=4957.65&& 不知其它学友的解答是否相同?&& &&
琴声悦耳4楼
下面引用由尽致淋漓在 11:20:00发表的内容:&& 楼上的解答偶认为不对。 && 委托加工业务必须是由委托方提供原材料,受托方仅提供辅助材料并收取加工费。本题中委托方并未提供原材料,而是由受托方自行购进,虽然开具的增值税专用发票中未含材料价款,但对受托方来讲应做为自产产品对外出售来计算增值税。&& 进项税额=00*7%=12050&& 销项税额因...呵呵,组价怎么没管酒精消费税.管一下就毫无瑕疵了
下面引用由琴声悦耳在 11:45:00发表的内容:呵呵,组价怎么没管酒精消费税.管一下就毫无瑕疵了&& 同意,忽视消费税了.
&& 更正一下:&& 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)*(1+消费税税率)*(1+成本利润率)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]*(1+5%)*(1+10%)=&& 销项税额=*17%=17858.03。&& 综上:受托企业应缴增值税=-.03
臭蛋的爸爸7楼
下面引用由尽致淋漓在 14:22:00发表的内容:&& 更正一下:&& 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)*(1+消费税税率)*(1+成本利润率)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]*(1+5%)*(1+10%)=&& 销项税额=*17%=17858.03。&& 综上:受托企业应缴增值税=-.03 非常完美
小淘淘^.^8楼
下面引用由尽致淋漓在 14:22:00发表的内容:&& 更正一下:&& 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)*(1+消费税税率)*(1+成本利润率)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]*(1+5%)*(1+10%)=&& 销项税额=*17%=17858.03。&& 综上:受托企业应缴增值税=-.03组价有误
清扬宛兮9楼
非常完美,楼上的,我知道你是谁啦
小淘淘^.^10楼
我的计算如下:进项=00*7%=12050 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)/(1-消费税税率)*(1+5%)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]/(1-5%)*(1+5%)=&& 销项税额=*17%=17089.03。应缴增值税=50=5039.03
不明飞行物11楼
下面引用由小淘淘^.^在 17:32:00发表的内容:我的计算如下:进项=00*17%=12050 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)/(1-消费税税率)*(1+10%)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]/(1-5%)*(1+10)=&& 销项税额=*17%=17902.79。应缴增值税=50=5852.79组价中的成本利润率不能用10%,应该用应税消费品酒精的成本利润率5% (教材P94 、P167)
小淘淘^.^12楼
下面引用由不明飞行物在 17:57:00发表的内容:组价中的成本利润率不能用10%,应该用应税消费品酒精的成本利润率5% (教材P94 、P167)谢谢不明飞行物,确实用错了,已改,谢谢啊
紫浣花开13楼
下面引用由小淘淘^.^在 17:32:00发表的内容:我的计算如下:进项=00*17%=12050 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)/(1-消费税税率)*(1+5%)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]/(1-5%)*(1+5%)=&& 销项税额=*17%=17089.03。应缴增值税=50=5039.03进项=+=12050
小淘淘^.^14楼
下面引用由小淘淘^.^在 17:32:00发表的内容:我的计算如下:进项=00*7%=12050 组成计税价格=(材料价款+材料中含的运费+加工费)/(1-消费税税率)*(1+5%)&&&&&&
=[90000*(1-13%)+5000*(1-7%)+8000]/(1-5%)*(1+5%)=&& 销项税额=*17%=17089.03。应缴增值税=50=5039.03
小淘淘^.^15楼
下面引用由紫浣花开在 18:21:00发表的内容:进项=+=12050晕菜,小毛病不断,书写错了
销项=[9000*(1-13%)+5000*(1-7%)]*(1+5%)/(1-5%)*17%+*17%=24小时热门版块排行榜&&&&
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这个题怎么做,求助大神啊
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