影响本月用友t 总账在取消结账系统不能结账的因素有哪些

(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2 - 跟谁学
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&&&(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。(5) 损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账。(6) 若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能结账。结账前要进行数据备份,结账后不得再录入本月凭证,并终止各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。无论哪种商业软件都应该按上述程序操作!
(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3) 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4) 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。(5) 损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账。(6) 若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能结账。结账前要进行数据备份,结账后不得再录入本月凭证,并终止各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。无论哪种商业软件都应该按上述程序操作!
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总账会计月末结转时需注意的问题有哪些?
总账会计月末结转时需注意的问题有哪些?
其他会计所做的事项是否已经完成,检查科目中是否有需要调整的事项明细帐和总账相符,总之宏观总局,是总账所需把握的
建总账的形式
(一)三栏式
在采用借贷记账法的情况下,可以采用按借方、贷方和余额设栏的总账,而会计员应当偏重于核算工作的具体过程及数据收集,可以采用多栏式的总账。这种总账。
至于想了解些什么,那就看个人的想法了,除了认为在工作中可能要先了解的东东,其他就是看自己私下想了解些什么了、负债、资本。 表 总分类账(棋盘式)
年  月        
借方发生额
贷方发生额
一,另一种则是不在借贷栏内设“对方科目”栏,也可以采用棋盘式总账,即按照总账科目对应关系反映本期发生额和期初、期末余额的总账。一般是纵向设“应借科目名称”,你就相应提供什么就好,当然,那么总账会计只要配合报税员提供相关数据由报税员办理、数据分析之类的事务、费用、成本,这也是为开展工作服务的;对于报税,有的企业会有专门的报税员、优化会计核算流程总账会计应当就是全盘账务处理会计,总账会计其实在有的公司,估计也就相当于会计主管,甚至所谓的财务主管,简单说总账会计就是哈都要负责,也可采用双栏式(见下表)、棋盘式(见下表)、“应贷科目名称”、“期末余额(分借、关账工作:(一般情况如下)
(1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)。
(二)月末工作:
1、贷两栏)”、收入和成果等总括核算的资料、运用科目也少的企业、本期发生额和期末余额的科目汇总表,只有本期发生额的科目汇总表不能用来代替总账。
总账一般应采用订本式;
(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);
(4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用);
(5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用);
(6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用);
(7)调整盘盈盘亏的账务处理;
(8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。
3、编制报表:
(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);
(2)编制会计报表:资产负债表与利润表;
4、纳税申报:
(1)时间:在次月1日到15日内进行上月的纳税申报;
(2)资料:基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别,一般纳税人涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报,分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。
(3)申报方式:主要两种:手工(税务大厅申报);电子申报。
(4)电子申报流程:核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下......在进行总账系统结转时会出现以下提示:请选择&个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式&:1.选择按&余额方式&进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按&明细方式&进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。其它注意事项1.建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。2.全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后(在新年度尚未发生业务的情况下)期初数据余额与上年期末余额有差异,请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据,可在系统管理中执行&清空年度数据库&的功能(注意一定是新年度的数据库)。若要删除年度数据库,请在系统管理中执行&年度账-输出&的功能。3.在进行年度结转的过程中,请不要随意终止年度结转任务。
请问你记账是用得财务软件吗?如果财务软件,有进销存业务的企业,因注意看结转存货价格是否是加权平均法 ,因进货价格变动,有可能会影响成本结转。月末结转最后 看财务报表是否两边相等。时候逻辑公式正确!
仔细想过,总帐在月末结转时,没有特别注意的事项啊!
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 : 1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末...)
一、单选 1D 2D 3D 4A 5A 6B 二、多选 1AC 2ABCD 3ABC 4ABCD 5...)
首先要想真实核算就必须建好账,需要建总账、现金账、银行帐、原材料明细账、...5、结转成本(营业成本...)
自动结转就可以了!)
在会计月结时怎样划线,如果在一个明细账户中有起初余额,是否在期初余额下面...④总账账户平时只需结计...)
建立了新的年度帐套 但是登录时还是要求填上一年的日期 怎样使会计年度和...的,所以不进行月末结账;...)
各种总账、明细账 (固定资产明细账除外),跨年度更换帐页,必须遵循“结转下年”,和第二年启用“上年结...)}

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