小规模企业申报的不含印花税收入含不含税与账面有差额 怎样做调整分录

小规模企业月收入3万元以下免税的收入会计分录怎么做_中华会计网校论坛
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同题,小规模企业月收入3万元以下免税的收入会计分录怎么做,在税务局申报时好像没有算收入啊
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根据《财政部 国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税[2013]52号,以下简称《通知 》)相关规定,现就小微企业免征增值税、营业税的有关会计处理规定如下:小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。小微企业满足《通知》规定的免征营业税条件的,所免征的营业税不作相关会计处理。小微企业对本规定施行前免征增值税和营业税的会计处理,不进行追溯调整。
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做收入凭证的时候还是要做应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入
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回复#1楼seashell66的帖子请问 做分录时,是应交税费-应交增值税(销项税额)吧
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回复#3楼httlucky的帖子小规模没有进项和销项的,只有应交税费-应交增值税
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我的新动态小规模纳税人3万以下免税部分会计分录?谢谢
小规模纳税人3万以下免税部分会计分录?谢谢
借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入
应收账款&#47;银行存款
贷:应交税金-应交增值税 XX
贷首先收入部分分录: 借:主营业务收入
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小规模纳税人月开票不含税3万以下不交税的会计分录,:
加入收入是1万元,借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 9708.74 应交税费-应交增值税 ...小规模纳税人减免了增值税,收入分录怎么做?
来源:百度知道
编辑:刘梓楠
有网友碰到过这样的小规模纳税人减免了增值税,收入分录怎么做?,问题详细内容为:国税是2W要交增值税,假如我7月开出含税发票1W,国税直接减免了291.26元增值税,也就是不用交的。请问我做账时应该怎么写?可以把1W全部做成收入吗?还是:借:银行存款
贷:主营业务收入 9708.74
应交税费-应交增值税 291.26? 如果是后面这种分录的话实际...26元增值税,也就是不用交的? 如果是后面这种分录的话实际上我又没有交这些增值税又该怎样做:主营业务收入 9708。请问我做账时应该怎么写:借.26?可以把1W全部做成收入吗.74
应交税费-应交增值税 291?还是:银行存款
贷,国税直接减免了291,假如我7月开出含税发票1W国税是2W要交增值税展开,我搜你通过互联网收集了相关的一些解决方案,希望对有过相同或者相似问题的网友提供帮助,具体如下:解决方案1:增值税减免,借记应交税费-应交增值税-减免税额,贷记营业外收入。 2013年国税总局公布小规模纳税人月营业额不超过2万免征增值税的优惠政策,财政部会计司就及时跟进,颁布了:财政部印发《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》的通知(财会[2013]24号)该规定明确指出:  小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。因此,减免增值税分录处理为:借:应交税费-应交增值税-减免税额贷:营业外收入
解决方案2:
作会计分录如下,即不必进行会计处理:借,免税销售收入减销售成本即为企业毛利小规模纳税人直接减免增值税的会计处理,将应免税的销售收入折算为不含税销售额。不必单独计入补贴收入,按3%的征收率计算免征增值税税额,完全可以不核算免缴的增值税税额。月份终了时:主营业务收入贷:此种处理个人存在不同意见:补贴收入注:应交税金--应交增值税借:应交税金--应交增值税贷,小规模纳税人免征增值税
解决方案3:
刚打国税电话说是直接把1W全部做成收入,不用计提增值税.有没有跟我一样打国税电话是这样回答的?
解决方案4:
唉,纳税人按规定减免的增值税,借记应交税费――应交增值税(减免税款)贷记营业外收入我的肯定是对的,哇咔咔咔,不用谢这是直接减免噢,不是先征后退即征即退楼上楼下的筒子们
解决方案5:
如果凭证做了,
贷:应交增值税(红字)
贷:营业收入
解决方案6:
  既然不用交税,那就全额确认“主营业务收入”即可。
2013年国税总局公布小规模纳税人月营业额不超过2万免征增值税的优惠政策,财政部... 将有关应交增值税转入当期营业外收入。 因此,减免增值税分录处理为: 借:应交税费-应...增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。
2.发生规定的免征增值税条件时做:
借:库存现金/银行款存
贷:主...收入 贷:应交税费-应交增值税 免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-政府补贴收入
地税的城建税、教育费附加、地方教育附加,同样免税。 也要按规定进行纳税申报,做...借:银行存款或 应收账款 11225
贷:主营业务收入 10898.06
贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 326.94
借:应交税费-应交增值税(销项税额)326.94
贷:营业外收入-补...1、增值税小规模纳税人的会计处理: 假设本月取得了10笔销售收入,含税金额分别为12... 增值税、营业税减免后,计提的相应金额也依法减免了,需要同时结转进入"营业外收入-补...1、销售时&& 借:银行存款&&
贷:商品销售收入&&
贷:应交税金--应交增值税& 2、月末销售不满2万免税,这时将减免的增值税转入补贴收...第一种分录是正确的。
增值税减免,要将减免税款记入"补贴收入"。
如果计征即免,同时将销项税转出
借:应交税金-应交增值税(销项税)2.91
贷:补贴收入 2.91
如果是先征...销售时, 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
月末,销售额达不到起征点,确定免征增值税时, 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--政府补助借:固定资产应交税费-应交增值税贷:银行存款你们本期上税时,少缴对应的这个借方应交税费-应交增值税即可。您的会计处理是正确的,小规模纳税人不需要在应交增值税下设"销项税额"明细科目,对于直接减免的增值税是计入营业外收入科目的.请注意,本站信息均由系统收集自互联网,相关信息仅供参考,医疗等重要信息请以正规途径为最终意见,本站不承担任何责任!我公司小规模纳税人,在计提的时候少提了增值税0.01元,这个会计分录要怎么做? 规模纳税人应交税金增值税上年少提0_微博生活网
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我公司小规模纳税人,在计提的时候少提了增值税0.01元,这个会计分录要怎么做?
我公司小规模纳税人,在计提的时候少提了增值税0.01元,这个会计分录要怎么做?
在缴纳以后 应该是应交税费-未交增值税余额为借方0.01和计提的时候是一样的:应交税费-未交增值税 0:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01贷.01补提就借
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补计提就好了 分录还是照样做
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我公司是小规模纳税人,上个月少计提0.1元增值税,但交的时候是交对了请问我应该怎么做分录 ……
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小规模计提增值税及其附加的会计分录 41
我公司小规模...您好: 我是小规模纳税人,增值税要计提和结转吗?怎么做会计分录,谢谢 ……
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营改增后,小规模纳税人出租不动产是按含税收入交纳房产税,还是不含税收入交纳?
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营改增后,小规模纳税人出租不动产是按含税收入交纳房产税,还是不含税收入交纳?
广东 广州 发表时间: 12:53
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